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摘要:
內(nèi)部審計作為我國企業(yè)治理的主要構(gòu)成部分,它的工作原理主要是借助財務(wù)管理審核的方式來實現(xiàn)對企業(yè)各個部門進行監(jiān)管的目的。因此,本篇文章主要對公司治理與內(nèi)部審計的關(guān)系進行闡述,并在此基礎(chǔ)之上,對公司內(nèi)部治理核心與內(nèi)部審計發(fā)揮的作用進行全面的解析。希望通過本文的闡述,可以給相關(guān)領(lǐng)域提供一些的參考。
關(guān)鍵詞:
公司;內(nèi)部治理核心;內(nèi)部審計;作用
隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展越來越好,基于這種大環(huán)境影響下,城市的規(guī)模也在逐漸擴大,各個企業(yè)的數(shù)量急劇增多。隨著科技發(fā)展的不斷進步,使得我國各個企業(yè)也開始加大了內(nèi)部審計的應(yīng)用力度,很多企業(yè)也開始重新對公司治理與內(nèi)部審計的關(guān)系進行梳理。這樣不僅可以提升整個企業(yè)財務(wù)的管理水平,同時也能推動企業(yè)更好的發(fā)展。但是隨著企業(yè)的內(nèi)部審計的廣泛應(yīng)用,在進行企業(yè)的內(nèi)部審計的過程中,一些問題也開始慢慢顯現(xiàn)出現(xiàn)。因此,為了推動我國企業(yè)更好發(fā)展,我們就要強化企業(yè)內(nèi)部審計有效對策。下面將進一步對公司內(nèi)部治理核心與內(nèi)部審計發(fā)揮的作用進行詳細的探討和解析。
一、公司治理與內(nèi)部審計的關(guān)系
(一)內(nèi)部審計是公司治理的有機組成部分
內(nèi)部審計作為我國公司治理的主要構(gòu)成部分,它不僅可以提升整個企業(yè)財務(wù)的管理水平,同時也能推動企業(yè)更好的發(fā)展。如果企業(yè)沒有建立完善的內(nèi)部審計體系,公司治理自身作用將不能進行全面的發(fā)揮。如果企業(yè)沒有建立完善的公司治理體系,內(nèi)部審計自身作用也無法得到充分的發(fā)揮。站在公司治理的視角來看,在企業(yè)中應(yīng)用內(nèi)部審計,它不僅可以增加企業(yè)的經(jīng)濟價值,同時也能對企業(yè)的財務(wù)信息起到保護的作用。因此,內(nèi)部審計不僅是公司經(jīng)營者的參考者,同時也是公司經(jīng)營者的輔助者。對內(nèi)部審計工作范疇進行合理的規(guī)劃,不僅可以有效的防止徇私舞弊的現(xiàn)象,同時也能起到提升公司的經(jīng)濟價值。由此我們可以清楚地看出,內(nèi)部審計不僅可以合理保證公司的經(jīng)濟利益不受到損壞,同時也能實現(xiàn)工程項目的招標、合同的審核、財務(wù)信息的規(guī)劃等工作合理運行,是現(xiàn)代公司治理中不能缺少的重要部分。
(二)內(nèi)部審計是公司治理健康有序發(fā)展的必要手段
內(nèi)部審計在公司治理中起到保護工作管理質(zhì)量的目的,而這個目的是不能被別的管理體系所代替的。首先,站在公司管理的角度來看,內(nèi)部審計不僅可以實現(xiàn)對公司治理系統(tǒng)進行完善,同時也能將公司治理系統(tǒng)進行規(guī)劃,進而達到提升公司管理水平的作用;其次,內(nèi)部審計能夠?qū)局卫斫Y(jié)構(gòu)進行梳理和改善,并通過和外部監(jiān)管體系進行聯(lián)合的作用,來對公司的發(fā)展進行有效監(jiān)管,進而將公司治理自身的作用進行全面的發(fā)揮;最后,當(dāng)內(nèi)部審計開始逐漸完善時,公司治理也會隨之豐富起來。
二、公司內(nèi)部審計存在的問題
(一)公司內(nèi)部審計意識薄弱
根據(jù)目前情況來看,我國大部分企業(yè)在運用公司內(nèi)部審計的過程中,總是會存在各種各樣的問題,這種情況的出現(xiàn),主要是因為公司在進行內(nèi)部審計的過程中,只將其視為一個對公司內(nèi)部部門的管理工具而已,而不是作為內(nèi)部控制手段。而導(dǎo)致公司內(nèi)部審計意識薄弱的原因有兩個,第一個是沒有建立完善的公司內(nèi)部控制制度。第二個是沒有建立完善的審計管理體系。在公司進行內(nèi)部審計應(yīng)用的過程中,完善的審計管理體系可以保證內(nèi)部審計工作的順利開展。所以,如果沒有建立完善的審計管理體系,就會直接給公司內(nèi)部審計的應(yīng)用帶來一定的影響。
(二)公司內(nèi)部審計制度不完善
公司內(nèi)部審計工作涉及的工作內(nèi)容非常廣泛。例如,企業(yè)新開的項目時的籌資來源,還要預(yù)算出新項目需要多少投資金額,也要根據(jù)新項目的預(yù)計業(yè)務(wù)量進行經(jīng)營管理預(yù)算,最后預(yù)算出這個新項目可以給公司創(chuàng)造出多少經(jīng)濟價值,這都在公司內(nèi)部審計工作的范圍之內(nèi)。在公司的內(nèi)部管理中,公司內(nèi)部審計制度不完善,會給公司開設(shè)的新項目造成一定的影響。而合理的公司內(nèi)部審計制度,不僅可以讓公司各個部門的員工更加清晰地了解自己的職責(zé),明確公司的經(jīng)營理念和方向,同時也能起到公司的規(guī)范管理的作用。
三、公司內(nèi)部治理核心與內(nèi)部審計發(fā)揮的作用
(一)幫助董事會獲取準確和重大的信息使董事會提高其治理水平
為了保證公司治理目標可以順利實現(xiàn),建立外部獨立董事是非常重要的。但是,在建立外部董事時,總是會出現(xiàn)管理層業(yè)績評估結(jié)果不準確的現(xiàn)象,因此,為了保障數(shù)據(jù)的精準性,就要對所需數(shù)據(jù)進行全面的篩選。因為這些數(shù)據(jù)只能提供有限的參考意見,外部董事只是根據(jù)這些數(shù)據(jù)也能無法做出正確的判斷,進而無法保證評估結(jié)果的準確性。而公司內(nèi)部審計部門對公司的各項信息十分了解,因此,可以利用自身的優(yōu)勢來幫助董事會獲取準確和重大的信息使董事會提高其治理水平,進而實現(xiàn)公司內(nèi)部的科學(xué)管理。
(二)協(xié)助董事會評估外部審計師的獨立性并對外部審計結(jié)果進行跟蹤報告
外部審計師的主要工作就是輔助公司完成各項會計財務(wù)信息的記錄和審計。合理的會計財務(wù)信息的記錄和審計報告不僅可以保證公司上級領(lǐng)導(dǎo)全面的了解公司實際的經(jīng)營情況,同時也能為后續(xù)的管理工作提供便利。公司的內(nèi)部審計部門清楚的掌握公司的各項事宜,因此內(nèi)部審計可以輔助外部審計師進行公司的評估工作。除此之外,內(nèi)部審計部門還具備企業(yè)內(nèi)部管理的監(jiān)管和審計能力,不僅可以提升公司的管理水平,同時也保障公司的合法利益。
四、結(jié)束語
通過本文的闡述,使得我們對公司治理與內(nèi)部審計的關(guān)系有了更深入的了解。在企業(yè)內(nèi)部審計工作中,將公司內(nèi)部治理核心與內(nèi)部審計自身的作用都到充分的發(fā)揮,不僅可以保證公司財務(wù)信息的安全性,同時也能推動公司更好的發(fā)展。因此,根據(jù)目前的情況來看,我國公司在進行內(nèi)部審計管理方面仍然存在著一定的難度。因此,幫助董事會獲取準確和重大的信息使董事會提高其治理水平、協(xié)助董事會評估外部審計師的獨立性并對外部審計結(jié)果進行跟蹤報告是保證企業(yè)內(nèi)部審計工作更好開展的有利憑證,這也給公司的未來發(fā)展提供了有力的保障。
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作者:王金兵 單位:雨潤控股集團有限公司