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自查自糾整改情況報告范文

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自查自糾整改情況報告

第1篇

結合當前工作需要,的會員“47942612”為你整理了這篇老舊小區綜合改造提升項目專項審計調查反映問題的整改(自查)情況報告范文,希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

一、整改基本情況

根據區審計局對老舊小區綜合改造提升工程的專項審計調查報告及調查問題清單,街道領導高度重視,多次對相關問題進行專題研究。要求舊改專班連同跟審單位針對審計調查反映問題舉一反三全面展開拱宸橋老舊小區改造項目的自查整改工作。對于涉及拱宸橋老舊小區改造項目的6個問題進行整改。具體工作情況如下:

二、具體整改情況

(一)存在概算執行不到位情況

審計問題1:存在概算執行不到位情況

整改情況:該問題暫未整改。舊改項目需根據現場社區、居民的意見及現場實際情況進行動態調整,考慮部分現場情況不滿足施工條件,存在安全隱患的項目取消施工,對概算中未實施的項目,后期結算審計單位將會扣除。

針對此問題,我街道將進一步加強對項目的統籌管理,在今后項目中將深入社區,了解群眾需求,同時要求參建單位做好前期現場的踏勘及審核工作。

責任科室:舊改專班 責任人:周芬。

(二)投資控制情況

審計問題2:限額設計施工圖及施工圖預算未落實到位。

整改情況:該問題已整改。舊改項目需要根據社區、居民的意見及現場實際情況不斷進行動態調整,施工圖紙一直在深化調整中,導致預算無法按合同約定節點上報,現拱宸橋街道一標段工程施工圖預算已于2021年9月提交至跟蹤審計單位進行審核。(附件1)

針對此問題,我街道在后續工作中,將嚴格按合同約定推動舊改項目的進度,督促EPC總承包單位施工圖預算的落實,同時要求跟蹤審計單位加快完成施工圖預算審核工作,合理控制項目總投資。

責任科室: 舊改專班 責任人:周芬。

(三)合同管理情況

審計問題3:進度款未按合同約定節點支付。

該問題暫無法整改。根據關于印發《拱墅區老舊小區綜合改造提升專項補助資金管理辦法》的通知(拱住建局〔2020〕25號)第七條“各街道根據本區域老舊小區綜合改造提升項目實施進度,可在每年3月、6月、9月中旬前向區住建局提出市、區兩級補助資金申請,經區住建局與區財政局審核后,向市相關部門申請市級補助資金,待市級補助資金到位后,按進度分階段將補助資金撥付至各街道。(1)項目開工。撥付市、區兩級補助資金10%。(2)工程量達到50%。撥付市、區兩級補助資金最高不超過50%。(3)竣工項目最高不超過80%。”資金撥付流程無法滿足按合同約定每月支付。(附件2)

針對此問題,我街道在后續招投標及合同簽訂過程中注意合同支付條款把控,使資金撥付流程與支付條款相匹配。

責任科室:舊改專班 責任人:周芬。

(四)建設管理情況

審計問題4:部分項目未按圖施工。

該問題已整改。經核實拱宸橋街道一標段EPC總承包單位在資料報審時遺漏內墻防水膩子施工及檢測資料,現由監理單位檢查確認拱宸橋街道一標段項目已根據施工圖要求,樓道休息平臺外墻內側墻面膩子實際采用防水膩子施工,且合格證和檢測報告齊全。(附件3)

針對此問題,我街道在后續工作中,加強舊改專班管理水平,落實現場管理工作,同時要求EPC總承包單位加強項目管理,監理單位加強現場監督。

責任科室:舊改專班 責任人:周芬。

審計問題5:竣工驗收不及時。

該問題已整改。街道于2021年8月26日對拱宸橋街道第一批老舊小區改造9個項目組織區級綜合驗收,目前除第二、三標段智慧安防因最初方案設計與竣工驗收標準不一致公安部門未出具驗收評審會部門意見表外,其他相關部門已出具驗收評審會意見并通過驗收。(附件4)

針對此問題,我街道將進一步加強舊改專班對于項目的統籌管理,做好各部門之間的溝通協調工作,推動舊改建設的進度。

責任科室:舊改專班 責任人:周芬。

審計問題6:竣工驗收資料不完整或不規范。

該問題已整改。拱宸橋一標段總承包單位已提交包括智慧安防在內的整套驗收資料及竣工圖紙。并于2021年8月26日組織召開區級綜合驗收會通過驗收并出具驗收評審會部門意見表。(相關資料備查)

針對此問題,我街道在今后工作中,提高建設單位管理能力,加強各參建單位責任的落實,發揮好各單位的專業能力,嚴格按照要求對資料的進行審查。后期擬邀請第三方機構對資料進行內審把控。

責任科室:舊改專班 責任人:周芬。

三、自查自糾的相關情況

(一)關于“個別項目概算編制有誤”的自查自糾情況。

經自查,我街道未發現相關問題。街道將督促EPC總承包單位按合同要求落實限額設計,合理控制項目總投資。同時要求跟蹤審計單位應加快完成施工圖預算審定工作,及時確定項目投資,加強投資控制。街道也將提高風險防范意識,健全審批流程及監督機制,落實主體責任,杜絕超付現象發生,對出現的重大偏差及時進行糾正追回。

(二)關于“限額設計施工圖預算超合同價”問題的自查自糾情況。

經自查,我街道未發現相關問題。在今后的EPC項目中,街道重點把控總承包單位按合同要求落實限額設計,合理控制項目總投資,要求跟蹤審計單位應加快完成施工圖預算審定工作,及時確定項目投資。

(三)關于“部分街道項目進度款存在超付”問題的自查自糾情況。

經自查,我街道未發現相關問題。在下一步的工作中,我們將在重視項目建設的同時提高風險防范意識,健全審批流程及監督機制,落實主體責任,杜絕超付現象的發生。

(四)關于“預付款未按合同約定扣回”的自查自糾情況。

經自查,我街道未發現相關問題。街道在下一步工作中將嚴把資金支付關,在總承包合同中明確“費用包干”,并落實預付款各環節節點,按合同約定扣回預付款,避免工程款超付。

(五)關于“總承包合同主要條款存在爭議或無法執行”和“補充協議主要條款與主合同相違背”問題的自查自糾情況。

經自查,我街道未發現相關問題。今后的工作中舊改辦及跟蹤審計單位將重視合同管理,加強合同合法性、合規性審查,不隨意變更合同實質性條款,嚴格按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

(六)關于“部分項目改造內容調整未出具聯系單”問題的自查自糾情況。

經自查,我街道未發現相關問題。街道將由舊改辦牽頭,加強工程聯系單的管理,同時監理單位、總包單位、設計單位和施工單位按照規定及時做好聯系單出具簽證工作。

第2篇

施工單位自查自糾情況報告書

填表人:謝進輝檢 查 日 期: 2014年01月11 日

第三篇:施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認真貫徹落實住房和城鄉建設部整頓和規范建筑市場秩序電視電話會議精神,落實市政府《關于全面規范本市建筑市場進一步強化建設工程質量安全管理工作的意見》和《**區整頓和規范建筑市場綜合執法檢查實施方案》內容。我單位立即召集相關人員進行宣貫會議精神內容,并成立工程安全質量管理領導小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質量管理領導小組

組長:xx

副組長:xxxx

組員:xxx、xxx、xxx及各標段項目經理,總監理工程師。后附小組名單及聯系方式。

工作職責:負責落實對自管項目開展自查自糾,組織聯合大檢查對自查自糾情況進行抽查、評比,對違法違規的舉措進行全面整改,積極配合做好此次專項治理工作,以此為契機建立長效的監督檢查機制。

2、明確重點檢查整治內容

1、是否按照施工合同內容的環保、安全、質量等要求實施。

2、施工現場是否建立安全質量管理保證體系,環境保護管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設計內容是否包含有防止揚塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環境的有效措施。

4、環保資金是否專款專用。

5、是否對管理人員及工人進行環境保護法規知識和文明施工培訓及考核。

6、施工現場是否設置"五牌一圖"及監督電話,是否有環保宣傳標語。

7、現場材料是否分類碼放、碼放整齊,材料標識是否清晰準確等。

8、是否對現場施工揚塵進行管理。土方運輸車輛是否苫蓋嚴密,是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數要求。

10、落實項目總監理工程師負責制,配備足夠及專業配套的監理人員,嚴格按照監理程序開展監理工作。

11、監理工程師是否按照工程監理規范的要求,采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進行及時到位的監督檢查。

第四篇:江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環節,江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內容,同時結合實踐貫徹科學發展觀精神,做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作,促進了我校工作的積極開展和諧發展,現將情況報告如下:

一、自查自糾,查擺問題

通過自查自糾,深入查找工作中的薄弱環節和漏洞,制度方面存在的弊端和突出問題,歸納起來有以下幾個方面:

1、工作人員的整體素質不高;

2、主動服務意識不濃,質量不高;

3、工作效率有待提高;

4、規章制度的完善和落實執行力度不夠;

5、干部職工作風建設有待加強;

6、勤政廉潔觀念需要強化。

二、認真整改,措施到位

整改是自查自糾過程的繼續,是進一步處理問題的必要過程。這個階段,切實糾正和解決突出問題,要著力加強制度建設,要堅持有什么問題就整治什么問題,什么問題突出就集中解決什么問題:

1、積極為學生和家長提供便利服務。公開辦事項目和辦事 1

程序,簡化手續。每個部門都必須有明確的崗位責任制,以方便辦事學生和家長。

2、加強教育,提升干部隊伍素質。進一步加強對黨員干部的教育,改進工作作風。把思想教育擺在首位,將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學習和分散自學相結合的方法,組織職員認真學習區、局文件精神,明確目的意義,引導自查自糾。認真學習自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風建設方面存在問題,通過思想教育與業務培訓相結合、集中學習與個人自學相結合,強化干部職工教育學習,使其在思想上增強愛崗敬業、無私奉獻的意識,工作中成為行家里手。

3、優質服務。認真執行首問負責制、服務承諾制等工作制度。以良好的精神風貌接待前來辦事的群眾,耐心解答他們的問題,做到熱心耐心和細心,不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作,能解決的當場解決,不讓家長多跑路;不能及時解決的,說明解決問題的具體時限,不拖拉、不推諉,直到群眾滿意而歸,絕不讓問題溜走,讓問題沉淀。

4、完善和規范工作制度。在“雙爭”主題教育中,我校按照教育局的統一部署,狠抓各項制度、規定、服務承諾的修訂完善,按照“立、改、廢”的原則進行分類并根據討論會上討論修改意見和建議進行修改,完善各項規章制度。加大制度的貫徹力度,進一步規范日常辦公秩序,使各項工作規范化、制度化。重點是完善和認真執行校務公開制度,教代會制度。

5、強化勤政廉潔意識,加強廉潔自律。要求令行禁止,嚴格按照黨的有關紀律要求約束自己,經常做到自查、自省、自警、自勵,正確行使人民賦予的權力。堅決杜絕不規范操作程序和違紀違法貪賄行為。自我約束,切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線,做到“慎獨、慎初、慎微、慎權、慎終”,使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為,從而有力地杜絕和防范違法違紀違規問題的發生。

第五篇:“合規建設回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門(支行)

“合規建設回頭看”自查自糾報告(參考模版)

為了進一步深入開展“合規建設回頭看”主題活動,根據中山銀監分局《關于***》、省行《關于***》的要求,在分行的統一部署下,我部(行)于*月*日至*日*日開展對合規建設的自查自糾活動,綜合審計、合規檢查中發現的問題,結合我部(行)的實際情況,******,,現將情況匯報如下:

一、本單位現階段經營管理概況

要求:分別羅列各業務截止目前的發展數據、業務管理與培訓、人員管理、系統管理、宣傳等概況。

二、本單位合規風險管理現狀

(一)合規風險管理概況

要求:明確羅列在開展各項業務過程中已采取的合規風險管理措施(包括但不限于:合規風險管理組織體系、運行機制、案件防控、合規管理人員配備、合規文化建設與培養、問題整改機制、異常情況上報制度執行、與合規經理工作協調度等),力求在梳理現狀的同時,查找目前本單位在合規風險管理中的漏洞或薄弱環節。

(二)“合規建設回頭看”活動進展情況

要求:活動部署情況(明確具體的日期、活動宣貫形式等)、進展情況、亮點所在、不足之處、活動報告共享情況等,力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

(三)本次自查自糾活動的情況,發現問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況:*****

1、“自查自糾”活動中發現問題、整改措施及未整改的原因分析。

(1)、個金業務方面:(參照自查自糾內容指引表)

(2)公司業務方面:(參照自查自糾內容指引表)

(3)信貸業務方面:(參照自查自糾內容指引表)

(4)管理方面:****

要求:存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明,具體問題、原因分析、整改措施及上級協助事項在附表中逐項列明。

2、以往檢查活動中發現問題的整改情況

要求:針對3季度主要問題已開展的整改措施,未整改問題及下一步整改措施,需上級行協助事項。

三、本單位下階段合規風險管理主要舉措

1、******

2、******

3、******

第3篇

為確保我市各項社會保險基金安全完整運行,全面做好國家、省、市社保基金專項檢查迎檢工作,扎實推進我市社保基金收支管理使用情況自查自糾工作開展,根據市局《關于對社保基金收支、管理和使用情況進行專項檢查的通知》部署要求,現就我市社保基金專項檢查自查工作通知如下:

一、自查范圍

社會保險基金收支管理自查范圍涉及我市所有社保經辦機構及基金代征機構,包括:市勞動保險事業處、市機關事業保險辦、市醫療保險管理中心、市農村養老保險辦、市就業服務中心及市勞動事務中心。

二、自查內容

我市各類社保基金收支、管理、使用情況均納入自查內容,涉及險種包括養老保險基金(機關事業單位、企業、農村)、醫療保險基金(城鎮職工、城鎮居民)、失業保險基金、工傷保險基金和生育保險基金。

三、自點

1、2008年以來各項社會保險基金收支、管理、使用情況;

2、社保基金繳費基數和繳費比例核定、預算編制和執行情況、基金財務管理和待遇支付核定情況;

3、社保基金收支兩條線管理情況、銀行賬戶開設管理情況、財政專戶管理儲存情況及基金保值增值情況;

4、社保基金歷年專項檢查及專項審計發現問題整改情況;

5、社保基金內控機制和預警預測機制建立執行情況;

6、社保基金稽核制度、定期分析報告制度制定落實情況;

7、社保基金征繳、管理、支付業務流程完善落實情況。

四、自查方式

社保基金自查階段采取經辦機構自查自糾和局財務審計機構重點抽查相結合的方式。

1、單位自查(年4月15日至年5月10日)。

各社保經辦機構對社會保險基金收支、管理、使用情況及往年專項檢查、審計發現問題整改情況等自點進行全面自查自糾,分別形成書面《自查報告》,于年5月10日前報局財務審計科。

2、重點抽查(年5月11日至年5月31日)。

局財務審計科在各社保經辦機構自查自糾基礎上,對各社保經辦機構所涉基金管理情況進行重點抽查,針對抽查發現問題進行分析研究并提出有關處理意見,具體抽查的單位另行通知。重點抽查結束后,局匯總并形成《市社保基金自查情況報告》上報市局備案。

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