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經營分析報告范文

前言:我們精心挑選了數篇優質經營分析報告文章,供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發,助您在寫作的道路上更上一層樓。

經營分析報告

第1篇

1、標題。標題可以有兩種寫法。一種是規范化的標題格式,即“發文主題”加“文種”,基本格式為“××關于××××的調查報告”、“關于××××的調查報告”、“××××調查”等。另一種是自由式標題,包括陳述式、提問式和正副題結合使用三種。陳述式如《東北師范大學碩士畢業生就業情況調查》,提問式如《為什么大學畢業生擇業傾向沿海和京津地區》,正副標題結合式,正題陳述調查報告的主要結論或提出中心問題,副題標明調查的對象、范圍、問題,這實際上類似于“發文主題”加“文種”的規范格式,如《高校發展重在學科建設――××××大學學科建設實踐思考》等。作為公文,最好用規范化的標題格式或自由式中正副題結合式標題。

2、前言。有幾種寫法:第一種是寫明調查的起因或目的、時間和地點、對象或范圍、經過與方法,以及人員組成等調查本身的情況,從中引出中心問題或基本結論來;第二種是寫明調查對象的歷史背景、大致發展經過、現實狀況、主要成績、突出問題等基本情況,進而提出中心問題或主要觀點來;第三種是開門見山,直接概括出調查的結果,如肯定做法、指出問題、提示影響、說明中心內容等。前言起到畫龍點睛的作用,要精練概括,直切主題。

3、主體。這是調查報告最主要的部分,這部分詳述調查研究的基本情況、做法、經驗,以及分析調查研究所得材料中得出的各種具體認識、觀點和基本結論。

4、結尾。結尾的寫法也比較多,可以提出解決問題的方法、對策或下一步改進工作的建議;或總結全文的主要觀點,進一步深化主題;或提出問題,引發人們的進一步思考;或展望前景,發出鼓舞和號召。

(來源:文章屋網 )

第2篇

酒店營收表

月份餐飲部客房部康體部其他收入總計盈虧累計營業額總盈虧

12302232294024935417082526061-170302.65526061-170302.65

2105972165430312941584304280-214890.98830341-385193.63

31462813301057831914607569312165210.871399653-219982.76

41457772796274405539053.5508512.515718.171908166-204264.59

5948703160945975531640502359-6596.572410525-210861.16

6115059288317.571536.52149049640322625.692906928-188235.47

7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47

8169646.5405035.511508636126725894122588.914224273-2908.56

91874415146__8762126410877224130974.315101497128065.75

1017802251376447364.564408.3803558.8211900.285905056339966.03

11(預計)1683695047446378530000766898800006671954419966.03

12(預計)100000300000250002500045000007121954419966.03

總計:17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.037121954389966.03

1、酒店營收情況分析:

酒店各部門的經營指標是:總營業額650萬,其中餐飲部195萬,盈虧指標-25萬,客房部340萬,盈利指標220萬,康體部67萬,盈利指標17萬,其他收入50萬,后勤管理費用為162萬??傮w盈虧目標是收支平衡。

截止11月30日,在領導的正確指導下和全體員工的共同努力下,我們提前一個月完成公司下達給我們的全年營業指標650萬,完成盈虧平衡的目標,并且盈利約為40萬元左右。但是根據酒店營收表可以看出,客房部和康體部超額完成既定的340萬和67萬的營業額指標和盈虧指標,但是由于年初2月餐廳由西餐向中餐轉型等一些原因未能完成指標。

2、酒店內外部銷售

2.1對外銷售

對外銷售的任務主要是由酒店營銷部去完成,我們的客源主要分為商務客源、政府客源、中介客源、旅游團體、公司會議團體、濱海業主、上門散客七大類,營銷部根據每種客源的不同進行拓展和維護。是酒店進入正式開業的第二年,在酒店行業中稱為次新店,客源積累開始慢慢沉淀,出現一批相對比較穩定的商務客源、公司會議團體和旅游團體,從1月試營業開始,截止到今年年底,與我們酒店簽約的商務公司并且已有入住房數的約160家公司;區政府各級單位和部門都與我們酒店簽訂了住房協議;國內五大中介(攜程、藝龍、同程、號碼百事通、12580)關于酒店的訂房服務也全部開通,并且嘗試與國外中介(雅高達)合作,拓展港澳、日本、東南亞等地的客戶;團體客源中德邦物流、uc、中國人壽、羊城之旅、廣中旅、中青旅、職旅、禪之旅、萬象國旅等都已把酒店作為長期定點合作單位,另外依靠越秀集團和南沙公司的影響力,集團各分公司、南沙公司兄弟單位、協作單位也成為酒店客源中不可缺少的重要一部分。

2.2對內銷售

對內銷售的任務主要是由酒店前臺、康體前臺和餐廳的樓面去完成,對內銷售指的是酒店對客戶接觸的一線部門對于上門散客的一種銷售方法,即前臺面對上門散客怎樣以誠摯的服務和較高的價格推薦我們酒店的房間,餐廳的樓面服務員面對上門的客人在點菜時怎樣以客人的喜好、酒店的特色來推薦給客人合適的菜肴。經過一年多的培訓,前臺員工已熟練掌握推銷房間的技巧,從高價格到低價格,從豪華房到普通標單,力爭留住每一位上門無預定或者電話預定的客人;餐廳2月開始由西餐向中餐轉型,餐廳服務員在餐飲部經理和廚房師傅的培訓下,已熟練掌握中餐的基本工作流程,每位員工逐步進入中餐的工作環境中。

3、內部管理

3.1會議制度和培訓制度逐步完善

酒店的會議制度是為了保證酒店管理的正常開展,使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及時準確的傳達,各部門做好協調工作,所以會議的執行直接影響到酒店的正常運作。培訓是酒店給予員工最好的福利,不但能夠提高酒店員工員的工作效率,更加能夠體現酒店的綜合管理能力,所以在,酒店制定了每周三部門主管級以上人員例會制度,確保在較短的時間內溝通和解決一周內各部門出現的問題和需要協調的事項,并將領導的管理思路和下達的指示及時傳達給各部門負責人。各部門根據自身工作時間的特性安排每周部門員工的培訓會議,培訓會議除對員工進行培訓,還有一項重要功能就是將每周三酒店例會的內容傳達給員工,讓員工及時了解自身工作的不足和酒店運作上的信息。

3.2酒店員工的禮貌禮儀和儀容儀表

酒店員工的禮儀禮貌和儀容儀表是公司形象的重要組成部分,是服務水平的衡量標準之一,它既體現員工對工作的態度,也表現員工對客人的禮貌、尊敬,更加能反映員工是否積極向上的精神狀態,所以禮貌禮儀和儀容儀表是我在所有內部管理中最強調的一點,一個員工如果不懂得或者做不到酒店規定 的禮貌禮儀和儀容儀表,無論他有多么高的學歷,多么吃苦耐勞,都不可能成為一個合格的酒店人。在中,我根據每個部門的特點,制定出禮貌禮儀和儀容儀表的培訓ppt,分別對各個部門人員,特別是管理層和一線員工,根據每月的培訓計劃進行針對性的禮儀培訓,現在酒店人員整體素質有了明顯改善,在工作期間都能夠按公司要求整理好著裝,主動與同事和客人打招呼。

3.3文件管理和酒店物資管理

今年年中,經過越秀集團組織的文檔管理培訓,我們深刻的意識到文件管理對一個酒店內部管理的重要性。在培訓之后,我們按照集團公司的對文檔管理的要求再結合我們酒店的實際情況進行改革,每個部門根據自己工作的內容和流程制定相應的文件夾,對文件夾進行編號,各部門基本幾個文件夾必須制定,例如:每月班表、每月考勤、會議記錄、培訓記錄、酒店通知、每月酒店損益表、固定資產盤點表、易耗品盤點表等。而關于酒店物資管理的固定資產盤點表和易耗品盤點表尤為重要,本年度是開業以來的第二年,酒店物品的補充、流失、報損、調撥的數量都非常多,很容易造成酒店資產的流失,所以針對物資管理實行每月盤點,責任到崗到人,這個舉措起到了維護酒店資產的重要作用。

3.4人員配置和薪資制度逐步完善

人員是酒店營業的基礎,對人員進行合理編制,調動起員工最大的能動性是酒店經營效率最大化的保證,經過1年多的探索和改革,行政部根據我們酒店的規模和特點制定出較為完善的一套人事制度,我們酒店現有工作人員共71人,相比去年最多63人有所增加,增加的人數主要是由于去年pa是由清潔公司承包,今年由客房部管理,增加3人,員工飯堂與餐廳分離,由行政部管理,增加3名員工。在酒店營業額大幅增漲的同時,人數卻增加較少,這得益于鐘總的領導思路和行政部的人員編制的落實。在試行人事制度時,各部門負責人也能積極配合,例如,餐飲部經理根據酒店的實際情況,統一安排人手,將洗碗阿姨和地喱相結合;客房部在入住房間數比較多的時候,靈活調配pa人員上樓層打掃衛生;前臺接待只有6人,根據每天工作的經驗,安排人員上兩頭班,在較忙的時間段上班……這些措施都大大節約了人力成本,為酒店的盈利做出來重要貢獻。在酒店實現盈利的同時,行政部根據年初做的考核計劃和提成計劃對各部門的員工和管理層進行獎勵,以獎金形式體現,這也大大激發了酒店員工和管理層的工作熱情,讓員工和管理層擁有主人翁的意識,時刻把酒店當成家一樣,努力為酒店做出業績。

3.5成本控制

酒店成本主要是由三大部分組成——人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人員配置和薪資制度逐步完善”已經提到;能耗成本在酒店經營中主要是以水、電、氣三個方面為主,客房是酒店營業的主要支柱,水、電的用量也是最大的,控制好客房的水、電用量,是能耗成本控制的關鍵,所以在客房管理中,以制度形式規定員工不得開空調做房,查房時第一時間檢查空調是否關閉,公共區域和員工洗手間不得開空調,如有客人特別要求外出時不得關閉房間空調,客房員工做房時可將空調調至26度,樓層燈光按時開啟和關閉等。在易耗品成本控制方面,主力軍客房部也做了表率,將紙杯墊換成膠杯墊,一次性拖鞋改成腳拖鞋,瓶裝沐浴露和洗發水換成灌裝產品,這一系列的改革幫助酒店半年時間內在易耗品成本控制方面節約超過5萬元,這些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。

3.6內部溝通與團結

內部溝通和團結主要是主管級以上人員在酒店的工作環境中形成的企業文化的表現,酒店內部的凝聚力直接影響到酒店各部門的工作效率和協作能力。從第二季度開始,以季度為單位召開員工大會,在每次的員工大會中進行各部門負責人對上季度工作內容的匯報,員工生日會,優秀員工的評選,酒店安全培訓等,在經過內部討論和總結,在,酒店總結出我們特有的服務理念和核心價值觀,我們的服務理念是:全方位的服務;主動式的服務;讓每個人(客人、同事等)感受到被關心、關愛。我們的核心價值觀是:客人利益永遠第一;處理事情公正合理透明,尊重、關愛、培養員工,逼你成才;過程和結果一樣重要,簡化流程,降低成本,勇于創新,追求效率、創造利潤。我們會一直遵循這個服務理念和核心價值觀,把的員工打造成一支具有強大凝聚力和戰斗力的團隊。

4、賓客滿意度

賓客的滿意度是客人對酒店的評價和認可程度,也是從另一方面展現酒店管理水平和對客服務的質量。酒店應客人需求,增加大功率的無線網絡來增強網絡信號,從8月開始配置了25臺冰箱,餐廳提供西式早餐等等,這些都是酒店根據客戶的需求而不斷完善和改進自身的軟件和硬件上的服務。中介訂房中心的賓客滿意度的分數也是公信力和影響力最大的,酒店在國內五大中介中的同程網上滿意度是98%,藝龍95%,攜程是4分(滿分是5分),由于__號碼百事通和12580的預定客戶主要是以電話形式預定,所以其網站上沒有客戶滿意度的調查。綜上可以看出,在酒店開業不到2年的時間內,經過改革和創新,我們的管理和服務是得到絕大多數客戶的滿意和認同的,這也是我們今后按照本年度的工作思路和管理模式開展工作的理由和動力。

5、本年度酒店工作的不足之處

5.1營銷部

5.1.1銷售

本年度的營業指標從年初到7月的經營業績來看,完成年度任務相當艱巨,因為我們酒店的營銷模式一直是以關系營銷為主,都是以經過公司領導、單位同事、附近業主和公司客戶跟朋友或友好單位介紹過來的客源為主,并且淡旺季情況相當明顯,旺季主要以旅行社客源為主,但是8月開始出現了轉折點,由于祈福酒店停業,大部分商務客源轉移到我們酒店,造成酒店經營業績出現井噴現象,開房率從4成突然提高到8成左右。這個現象也折射出我們營銷部的銷售工作做的不夠,營銷能力較弱,在祈福酒店停業之前無法憑借個人能力將這些重要的商務客源挖掘過來。

5.1.2商場

由于商場的員工與銷售部同事在同一個辦公室,所以經常會與客人接觸,但是商場人員的溝通和表達能力欠缺,直接會造成客人對酒店的不良印象,影響酒店的形象。

5.1.3前廳

前廳部經過人員精簡后包括經理、領班共6人,但是很多前廳接待流程和單據處理未能合理簡化,很多單據的處理要員工加班才能夠完成。前臺的位置過于擁擠,單據擺放比積雜亂。對于客戶投訴問題雖然有長足的進步,但是還有很多技巧方面的溝通需要加強。對客服務和內部銷售方面,缺乏系統性的標準化管理,新員工的禮貌禮儀和儀容儀表培訓需加強。

5.2行政部

5.2.1行政、人事

行政和人事的工作是 由行政部副經理謝朝暉和王斌負責,從開業至今,雖然他們在行政、人事方面付出了巨大努力來進行改革,但是酒店內部的規章制度、培訓制度、應急預案的實行考核和責任劃分制度等方面還欠缺完善,人事政策、員工福利、薪資體系、提成方案等方面還需要根據酒店的營業情況進一步改進和健全。

5.2.2工程

酒店現有工程人員3人,每天24小時至少有一位電工在酒店內值班,在出現應急事件時保證有工程人員第一時間去解決和處理。酒店工程人員對小型維修基本都能解決,但是大型機器的保養和維修都需要物業工程的協助。工程部還欠缺一名合格的設備管理員,希望工程人員能夠盡快熟悉酒店設施設備,在明年有人能夠考核上崗,成為一名合格的設備管理員。其次,工程人員經常要在住客的房間維修,對客服務的禮貌禮節和儀容儀表方面需要進一步加強。

5.2.3保安

酒店現有保安員2名,都是夜晚值班,由于保安年齡就比較大,親自處理應急事件的能力較弱,這就要求保安要提高他們如何去發現問題和報告問題的能力,這方面行政部經理在新的一年中加強這方面的培訓。其次,本年度夜晚抽查時多次發現保安夜晚睡覺的問題,并且給予警告和處罰,希望行政部加強培訓,杜絕再次出現此類現象。本年度的安全生產工作也得到了公司和領導的表揚,未出現特大安全生產事故,希望酒店全體員工能夠在今后始終保持這樣的安全生產的警惕性。

5.2.4員工餐廳

經過年初的改革,員工餐廳與酒店對客餐廳分離出來,主要以粵菜為主,這既保證了餐廳的對客服務質量,也較好的控制了員工福食的成本,員工福食相比去年有了明顯的改進,員工對工作餐的滿意度也有了很大的提高。

5.3客房部(客房、pa)

5.3.1客房

客房服務員的做房質量在本年度得到了領導和客人的認可,但是客房領班和主管的領導能力有待進一步加強,主要體現在溝通問題上。其次,對客服務質量還有待提高,在抽查時經常發現服務員與客人遇到時不打招呼,見到其他部門同事不打招呼。再次,客房部的資產占酒店的80%,資產的管理尤為重要,固定資產和易耗品的盤點以及成本的控制直接影響到酒店的盈虧指標,所以在資產管理的制度上還要進一步健全和改進。

5.3.2pa

pa即負責公共區域衛生的服務員,并且在住房較多的情況下還擔當客房服務員的角色。從8月開始,幾乎三分之二的時間都要抽調pa人員去樓層打掃房間衛生,但其獨立做房的質量還不能夠與一般客房服務員相比,而且公共區域技術性工作,例如大堂大理石晶面處理,地面拋光等還不夠專業,需要進一步加強培訓和學習。

5.4餐飲部

5.4.1餐廳樓面

在經過年初餐廳由西餐向中餐轉型,樓面的學習任務非常艱巨,也需要非常大的適應能力,在轉型的過程中,出現過人員的不穩定,有段時間流動性很大,并且在與其他部門的溝通協調中出現不和諧現象,以廚房尤為突出,但是經過磨合和適應,現在基本能夠發揮最大的工作效率。在成本控制方面,樓面對水果和飲料的損耗量非常大;在銷售方面的主觀能動性較差,沒有積極提出促進餐廳營業額上升的創新銷售思路。

5.4.2廚房

廚房在本年度的成本控制中做出了巨大貢獻,一直保持毛利都在五成以上,出品質量也得到了很多客戶和領導的贊賞,但是廚房的考核指標沒有與營業額掛鉤,由于價格原因,導致很多旅行社團餐和小公司團體的流失,并且早餐的成本及毛利與正餐混在一起統計是不科學的,因為早餐是酒店的配套服務,在酒店行業中,房費中含早餐的價格賺錢不是目的,讓客人對酒店的滿意才是最重要的,一般四星級酒店早餐的毛利能夠達到3成已經算是很不錯的成績了。

5.5康體部

康體部在本年度負責了會議室、康體、游泳池、袋鼠俱樂部、八期雋城保潔等多項工作任務,由于員工的分散性,培訓幾乎沒有開展過,雖然每個員工的吃苦耐勞的精神值得全酒店員工學習,但是康體部人員的基本素質,如禮貌禮儀、儀容儀表等是全酒店中最差的,在很多會議接待中有損酒店的形象,管理者的責任是不可推卸的。

5.6財務部

財務部的主要職能是監督和服務,在監督上出現過一些問題,倉管員直接兼顧采購的職責,制定的每月詢價制度沒有一次執行到位,都是由行政部一個部門去詢價,造成詢價中的一些片面性;個別倉管人員上班時間離開倉庫不匯報,也不帶手機,嚴重影響酒店各部門的正常工作;在服務與其他部門的職能上有所欠缺,主要是由于財務人員都沒有從事過酒店行業,在處理酒店財務工作上欠缺經驗,而且除了酒店的工作任務還要分擔南沙公司的部分工作,降低了工作效率。

出現問題并不可怕,只要我們能夠發現和正確面對,制定出解決的方法和策略,我們就能夠越做約好。

第3篇

一、1季度度線損指標完成情況分析:

1、2019年1季度公司下達指標情況:

序號

業績指標

單位

季度目標

完成值

1

季度銷售電量

萬/度

1967.85

1789.05

2

綜合售電均價

元/度

0.7019

0.7079

3

綜合目標線損

%

4.09

3.6

3.1

公共線損

%

1.22

5.06

4

當季電費回收率

%

100

98

5

抄表及數據錄入成功率

%

100

100

5.1

臺區終端上線率

%

96

95

5.2

智能電表集抄采集正確率

%

95

94

6

辦公用電

萬度

0.55

0.84

2、分線指標完成情況:                                    單位:萬度/%

線路名稱

時間

供電量

臺區電量

用戶電量

綜合線損

10KV線損

低壓線損

682漢德線

當期

64.876

64.0165

63.1754

2.62

1.32

5.73

累計

222.204

217.8723

214.4879

3.47

1.95

6.88

685漢川線

當期

8.058

7.638

7.5056

6.86

5.21

5.65

累計

31.104

29.8694

29.2602

5.93

3.97

7.05

931月口線

當期

27.762

28.6222

26.3324

-8.84

-25.11

13.10

累計

99.57

99.6557

90.9012

8.55

-5.25

13.21

932月佛線

當期

15.03

15.4047

14.2444

-15.64

-25.06

8.12

累計

52.74

51.3248

47.4305

5.19

-2.59

8.14

933月還線

當期

29.85

30.4518

29.8034

-20.54

-23.34

2.76

累計

111.786

111.4365

107.1692

-0.38

-4.51

4.74

934月磨1回線

當期

96.714

119.0773

117.9769

-21.96

-23.10

6.29

累計

422.937

409.8322

405.4613

4.13

3.10

7.16

935月磨2回線

當期

66.06

64.9223

63.7906

-20.38

-22.51

7.32

累計

203.076

198.5025

194.2323

-2.22

-4.47

8.17

924大灘線

當期

14.184

20.7056

19.613

-37.99

-45.98

5.68

累計

73.288

78.0911

74.534

-1.49

-6.55

5.22

925大屋線

當期

24.948

23.5663

21.4861

13.88

5.54

9.52

累計

93.756

88.2362

80.6481

13.98

5.89

9.53

936月陽線

當期

22.344

22.344

22.344

累計

93.408

93.408

93.408

961福緯線

當期

70.028

70.0057

70.0057

0.03

0.03

0.00

累計

234.42

234.3496

234.3496

0.03

0.03

0.00

962福長線

當期

71.404

71.3848

71.3848

0.03

0.03

0.00

累計

216.816

216.7591

216.7591

0.03

0.03

0.00

963福圓線

當期

0.678

0.1626

0.1626

76.02

累計

0.678

0.1626

0.1626

76.02

全所合計

當期

516.784

543.1498

532.6729

-3.07

-5.10

1.93

累計

累計

1860.631

1834.348

1793.652

3.60

1.41

2.22

2019年XX供電所一季度供電量目標值2058.85千瓦時,完成供電量1860.63千瓦時,同比增長1.11%,售電量目標值1967.85千瓦時,完成售電量1789.05千瓦時,同比增長0.65%,綜合線損目標值4.09%,完成綜合線損率3.6%,同比增長0.055個百分點,售電均價目標值0.7019元,完成售電均價0.7079元,同比下降0.17個百分點。

二、10KV線路線損分析情況:

1. 682漢德線   綜合線損值3.47%  該線路在技改完成后,線損值都在2%-4%之間,未技改前此線路線損10%-13%。分出685漢川線后供電范圍減小,可靠性提高,損耗降低。

2. 685漢川線   綜合線損值5.93%  該線路供電區域為川新4組、川新5組、川新6組、川新9組。用戶只有216戶,3個專變用戶,供電負荷較為平衡,供區范圍小,線路損耗較小,專變用戶用電量占全線路61%,線損在4%-6%之間為正常值。

3. 931月口線   綜合線損值8.55%  月江街道5個臺區在未技改之前線損值在14%-20%。街道臺區線路老化,戶表計量不準確,故損耗較高,2018年全面升級改造后線損有所降低,由于村社還有4個臺區線路及戶表還未進行新一輪的農網改造,所以線損值維持在8%-9%屬于正常值。

4. 932月佛線   綜合線損值5.19%  該線路尾端是宜賓敘州區佛線山景區,線路長度24千米,線路比較長,且大部分是居照用戶,臺區有5個未進行線路及戶表升級改造,對線損有一定影響。

5. 933月還線   綜合線損值-0.38%  3月中旬由于月江福溪工業園區規劃建設,10KV線路搬遷改接后,系統未計算新線路的電量,導致負線損。故原943線路有電量24.69千瓦時,新933線路有電量5.16千瓦時,兩者相加手工計算后線損值為1.56%。

6. 934月磨1回線   綜合線損值4.13%  935月磨2回線  綜合線損值-2.22%  3月中旬由于月江福溪工業園區規劃建設,開閉所10KV支線路搬遷改接后,系統未計算新線路的電量,導致負線損。故原945線路有電量52.99千瓦時,新935線路有電量13.07千瓦時,兩者相加手工計算后線損值為3.44%,屬于正常線損值。

7. 924大灘線   綜合線損值-1.49%  該線路在3月18日發現變電站924主柜電流互感器出現問題,導致關口表計量不準確,造成該線路負線損。

8. 925大屋線   綜合線損值13.98%  該線路供區為大屋村、新南村、土地村、陳坳村、燕子村。用戶有2120戶,基本全是純居照用戶,供電區域大,線路長,線損在10%-13%之間屬于正常值,10KV641月大線正在施工建設,完成后會改善供電質量,提高供電可靠性,降低損耗。

9. 946月陽線   綜合線損值0%,961福緯線   綜合線損值0.03%,962福長線   綜合線損值0.03%,三條線路均為專線,線路供區小,線路損耗非常小,故線損屬于正常范圍內。963福園線  綜合線損值76.02% 是因為園區新用戶提交上戶資料較緩慢,導致錯過上戶時間節點,故本月電量未錄入系統,造成高線損。

三、低壓臺區線損分析情況

1.新韓村四組臺區線損值:15.27%     3月抄錄數據時,臺區管理員漏抄了兩個用戶,即新韓小學和村辦公室,由于用電量相對較多,錯過錄入時間,部分電量未錄入系統,導致線損較高。

2.得印村一組臺區線損值:31.74%   得印村三組臺區線損值:18.82%  這兩個臺區以往是得印1.2是一個,得印3.4是一個臺區,農網升級改造后新分出得印2組、得印4組臺區,老臺區得印1組、得印3組終端數據無法清除,舊電量一直殘留在表計里面,導致得印1組、得印3組臺區高線損。

3.土地村七組臺區線損值:20.27%  燕子村8.9組臺區線損值:18.59% 兩個臺區都在線路末端,2013年農網改造后,此后未進行升級改造,臺區供電區域大且用戶較為零散,從而影響線損。待新線路月大線641架設完成后,將原線路925大屋線分成兩部分,縮小了供電半徑,電能質量大大提高,臺區線損值肯定會下降。

四、存在的問題

1、通過新一輪農網升級改造的線路,10kv及臺線路故障有所減少,但仍有些班組由于線路設備巡視的質量不高,線路設備的缺陷未能及時地得到消缺,引起線路故障流失電量仍不是發生。

2、用電稽查力度不足。供電所制定了線損管理工作方案及降損總體計劃,但有些班組沒有正確認識,開展用電檢查力度不夠,為了應付檢查而開展,對線損高的臺區沒有能夠徹底檢查,部分高線損臺區沒有得到改善。

3、抄核收管理不嚴。部分抄表員責任心不強,沒有對所抄用戶的電量進行核查,電量的大范圍變動也沒有進行核實和反饋;另外,仍存在少抄、漏抄、估抄的現象,人為的對線損率進行調節。

4、計量管理不足。公變臺區計量總表管理不善,致使線損率統計不真實,計量裝置沒有制定周期校驗、輪換計劃,大部分計量表計未按規定周期校驗,無法保證計量的準確性。

5、線損管理脫節。各管理班組未正常對線損情況進行分析,未編制上報相關的分析報告,致使分管領導無法正確地了解各級線損情況,難以開展下一步的降損工作。

6、對線損管理工作不夠重視,大部分班組沒有按線損“四分”管理要求開展線損分析,沒有開展對線損異常的線路、臺區及時采取措施。

7、臺區總表故障較多,負線損異常臺區較多,嚴重影響了臺區線損的分析。

五、整改措施

1、首先要提高班組長及臺區管理員思想認識,不能認為線路、設備改造了,降損的技術措施就都落實到位了,日常的線損管理也就可以疏于管理了。只有在管理上實現新的突破,真正按照線損規范化管理的標準,把供電所的降損管理措施、技術措施落實到實處,采取降損措施和鞏固降損效果相結合,才能實現線損可持續性的降低。

2、加強對供電所各專業崗位員工及農電工的教育、培訓力度,特別是在供電所這一層面的教育、培訓力度,提高對供電所員工的標準要求,供電所也要定期組織用電普查和經常開展不定期地突擊檢查,以減少因用戶竊電、配變三相電流不平衡、計量設備超校驗周期或故障、配變超負荷、無功補償裝置投入容量不足、線路設備巡視不認真或沒及時進行消缺及抄表不同步而造成的無意損失。

3、加強預控、防范措施,供電所要加大對用戶的檢查力度,嚴肅處理營抄人員的徇私舞弊行為,多舉措加大反竊電工作力度,充分發揮群眾的監督作用,積極依靠各級政府,杜絕以人情電、關系電、權力電為重點的有意損失。

4、嚴格執行現有規章制度,供電所細化線損小指標考核項目,出臺對降損措施落實情況的獎懲辦法,并落到實處;跟蹤各管理人員是否開展了各種管理降損措施,是否做到位,認真抓好思想和教育,讓他們從根本上回到降損專業上來。

5、加強計量管理,完善配變臺區計量總表的安裝和改造,另外,還要制定計劃,對相關的計量進行現場校驗和輪換,加強供電所線損異常管理,及時對異常線損進行分析,制定整改措施加以落實,確實降低電量的流失。

6、加強線路的巡視維護工作,盡量減少因巡視維護不到位引起的線路、設備故障,防止電量流失。加強用電檢查,對專變用戶、低壓用電大戶進行周期性普查,防止計量故障或人為因素引起的電量損失。

 

 

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