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2020年,區審計局共開展審計項目26個,其中政策落實審計4項、財務類審計項目6項、領導干部經濟責任審計項目7項、國企審計項目3項,專項審計項目4項,自然資源資產審計項目1項、市審計局授權審計項目1項。
今年,主要做了以下工作:
(一)圍繞促進政策落實政令暢通,強化政策跟蹤審計。今年,圍繞穩就業政策、穩投資政策、保基本民生政策、保基層運轉政策等五項政策開展了跟蹤審計。同時,將重大政策措施落實情況作為預算執行、經濟責任等審計項目的重要內容,從項目建設部門、資金管理部門入手,將現場審計與非現場審計相結合,著力揭示政策措施落實中存在的問題和不足,提出合理建議,及時向區政府報告,同時督促相關部門加強整改落實。
(二)圍繞健全現代財政制度,深化預算執行審計。堅持“把握總體、突出重點、揭示問題、提高績效、維護安全”的工作思路,完成了區級預算執行審計,在全面覆蓋財政性資金的基礎上,采取全覆蓋審計與重點審計相結合的方式,利用大數據分析手段,對區直一級預算單位2019年度預算執行情況進行全覆蓋審計,實現了預算執行審計全覆蓋。
(三)圍繞加強權力運行監督,強化經濟責任審計。圍繞“權力”和“責任”兩個重點,加強對重點部門、重點單位和關鍵崗位主要領導干部的經濟責任審計,積極推進審計全覆蓋,常態化開展任前告知和離任交接工作,今年,共對全區19名新提拔或轉任的領導干部進行任前告知,對2個單位開展離任交接,促進領導干部守法守紀守規盡責。
(四)圍繞維護國有資產安全,深化國有企業審計。以維護國有資產安全,強化企業規范管理,防范化解風險,實現可持續發展為目標,密切關注國有企業貫徹執行重大決策部署、財務收支的真實合法效益和負債情況,對區國資公司、東新文旅公司、安海保安公司進行了審計,著力揭示企業經營管理中存在的薄弱環節和風險隱患,推動深化國有企業改革,提高經營管理水平。
(五)圍繞經濟運行提質增效,加大政府投資審計力度。圍繞區委、政府中心工作和重大工程建設項目,進一步明確投資審計工作目標和定位,嚴格按照新修訂的《市市級政府投資項目審計管理辦法》開展投資審計工作,及時開展項目結算、竣工決算和全過程跟蹤審計,建立動態管理臺賬,強化項目現場監督,提升政府投資績效。
(六)圍繞提升審計監督效果,加大整改和結果利用。不斷推動整改工作的規范化、制度化,完善審計整改臺賬,落實整改“銷號”制度,今年審計發現問題整改到位率為78.84%,目前審計整改工作正在有序推動中。進一步加強與紀檢、組織等部門溝通聯系,聯合整改聯席會議成員單位參與整改工作,及時召開審計整改專題推進會和審計整改聯席會議,形成審計監督合力。適時開展審計整改跟蹤督查,現場進行業務指導,推動建章立制,促進審計成果轉化。對于未及時整改的重難點問題,積極統籌協調,促進審計整改落實到位。創新審計整改宣傳方式,在微信公眾號開辟審計專欄,開展典型案例警示教育,使審計揭示問題更加公開透明。