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【正文】
根據百色市人民政府辦公室《關于做好2020年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出突出問題整改工作的通知》文件要求,現將我辦整改情況報告如下:
一、整改基本情況
我辦涉及整改的問題1個:2020年年末資產負債表中列有應繳財政款期末余額為3.51萬元。上述應繳財政款,我辦已于2021年7月12日按照相關規定全額上繳國庫,已完成整改,整改完成率100%。
二、采取的整改措施和取得的成效
我辦領導高度重視此項整治工作,不逃避問題、不回避矛盾,及時制定整改工作方案,具體工作由財務人員專人負責,明確了責任要求。同時加大督辦檢查力度,加強審計整改事項的溝通、協調,對審計發現問題,即知即改,迅速整改。從整改總體情況看,整改率達到100%,問題已得到及時糾正。
三、下一步工作措施
(一)加強管理,嚴肅紀律
加強財務管理,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區政府非稅收入管理條例》和財政部《關于印發<政府非稅收入管理辦法>的通知》(財稅[2016]33號)等法律法規。
(二)提高思想認識,建立長效機制
在今后的工作中,將繼續不斷提高思想認識,建立長效機制,嚴格按照財務制度要求,不斷完善本辦財務管理,確保財務的收支公開透明。
一、經濟指標及重點工作完成情況:
1、收購蘋果1300萬斤,銷售1200多萬斤;營業收入3500萬元;
2、凈利潤135萬元;其中,提取資本收益125萬。
3、銷售凈利潤、成本利潤率、總資產周轉率均高于去年水平;資產負債率低于60%。
基本完成了集團下達的經濟指標。
二、《投資協議書》的履行情況:
我公司能按照《投資協議》的約定,實現經營目標,完善企業管理。履行了相應的義務。
三、資金的使用情況:
我公司的資金主要用于一產業:蘋果、中藥材、養殖等項目和公司發展區域優勢產業基地—有機蘋果園建設和現代農業園區冷鏈物流配送、電子商務以及農產品收購、加工、銷售。
四、財務基礎工作方面:
我公司設立有財務部,有專職財會人員2名。財務制度采用一般企業會計制度。財務基礎工作較規范;財務報表真實地反映了企業的經營情況。公司嚴格按照稅法規定及時上繳各項稅費。
五、增收情況:
2009年度省級預算執行審計工作報告
7月29日上午,王殿軍廳長受省政府委托,向省十一屆人大常委會第十七次會議報告了2009年度省級預算執行和其他財政收支的審計情況。7月29日下午省人大常委會分組審議時,與會委員對審計工作報告給予了高度評價,對省審計廳的工作給予了充分肯定。
今年審計工作報告從省級財政管理、省級部門預算執行、重大投資項目、重點民生資金和民生工程、環境項目、省農村信用社系統和企業等六個方面匯報了2010年預算執行審計情況和相關問題的整改落實情況。同時,針對審計查出的問題,提出進一步加強財政管理的意見:一是進一步加強預決算管理,規范部門預決算編報,提高部門預決算的真實性、完整性、準確性;二是進一步深化國庫集中支付改革,健全預算執行管理運行機制和預算執行動態監控機制;三是進一步完善財政專項資金管理辦法,推行財政直接支付和財政授權支付,逐步取消中間撥付環節,不斷提高資金的到位率,支付效率和透明度;四是進一步強化預算單位的財政財務管理,切實提高依法理財水平。
委員們普遍認為,審計部門求真務實、敢于審計、善于審計。今年預算執行審計緊緊圍繞省委、省政府中心工作,突出績效審計的主題,重點審計了涉及國計民生的項目、資金,對規范預算管理、維護財經秩序、促進經濟發展發揮重要作用。今年審計工作報告全面、規范、清晰、簡練,在肯定成績的同時,不回避存在的突出問題,堅持邊審計邊整改,體現了審計為民、服務大局的職能宗旨。
委員們要求,有關部門、單位對報告反映的突出問題要高度重視、及時研究整改措施、認真整改,對一些屢查屢犯的老問題要加大整改力度,對性質惡劣的要依法依紀嚴肅處理。審計部門要進一步加強對農村低保、農田基本建設、病險水庫除險加固等資金的審計監督,進一步加大審計報告的公開、公示力度,進一步發揮審計的“免疫”功能。
(趙衛清)
省長吳新雄在審計 整改工作會上強調:
著眼于制度建設 認真抓好審計整改
10月28日,省政府召開2009年度省級預算執行和其他財政收支審計整改工作會。省長吳新雄到會并講話,副省長孫剛主持會議。
吳新雄在講話中指出,開展預算執行情況審計,是審計部門履行審計監督責任的一項重要工作,認真整改審計查出的問題是被審計單位的法定義務,各有關部門和單位要充分認識審計查出問題的危害性和解決問題的緊迫性,堅持標本兼治,自覺做好審計整改工作,切實維護審計監督的嚴肅性、權威性。
吳新雄強調,各有關部門和單位要以求真務實的態度,深化改革、加強管理、改進工作,采取有力措施認真抓好整改工作。整改工作必須著眼于制度建設,注重從源頭上杜絕預算執行中的違規違紀問題,切實提高依法行政、依法理財水平。要健全相關管理制度,特別是加強對主要負責人和關鍵崗位權力的制約和監督,切實提高領導干部依法行政的意識和能力;要完善跟蹤檢查制度,發揮“一審二幫三促進”的作用,加強檢查,及時督促落實,促進相關部門和單位提高財務管理工作水平和資金使用效益;要建立整改聯動機制,各相關部門要密切配合,分工負責,各司其職,支持審計整改工作,確保整改落到實處;要積極推進審計公開,逐步公告審計整改結果,更好地接受社會各界的監督,促使政府部門分配好、管理好、使用好財政資金,確保財政資金的合理使用。要通過新聞媒體宣傳報道審計整改工作典型,同時在一定范圍內對拒不整改或屢審屢犯的部門和單位要予以公開曝光,促進審計監督與輿論監督、社會監督的有效結合,提高審計整改效果。
吳新雄強調,審計整改涉及面廣、影響范圍大,各部門、各單位要高度重視,切實加強領導,明確責任,限期整改,嚴明紀律,把整改工作扎扎實實做好,確保審計整改工作真正落到實處,為建設法治政府、廉潔政府、效能政府作出應有的努力。
會上,廳長王殿軍通報了2009年度省級預算執行審計開展情況和審計查出問題初步整改情況,省財政廳、省民政廳、省交通運輸廳有關負責同志匯報了對審計查出問題的整改落實情況。
(江西省審計廳辦公室 綜合處)
孫剛副省長對審計整改工作提出四點要求
日前,副省長孫剛在主持召開2009年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作會議中指出省政府對審計整改工作高度重視,要求各有關單位切實抓好審計整改措施。
孫副省長指出,省政府對審計整改工作高度重視,把它作為審計工作一個重要環節進行布置,在9月份省政府辦公廳轉發了省審計廳關于進一步加強審計整改工作的意見的基礎上,又召開2009年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作會議,充分說明這項工作的重要性和緊迫性,為認真貫徹會議精神,切實抓好審計整改措施,孫副省長提出四點要求。
一是要提高認識。整改是審計的重要環節,是審計成果的體現。沒有整改,審計就是一句空話;整改不到位,審計出來的問題可能愈演愈烈。審計是免疫系統。所謂免疫系統就是內部的事情,就是我們肌體本身的功能,不要把它看成外部的東西,這是審計與紀檢、檢察最大的不同。要依靠自身的免疫系統來解決、防疫、處理問題,千萬不要等引發出外部的矛盾,導致開刀、動手術,發生畸變。
二是要抓緊落實。離年底只有兩個月的時間了。各有關部門和單位要認真學習貫徹吳新雄省長的重要講話精神,明確整改的時限,明確責任人員,明確整改措施,確保今年的審計整改真正落實到位。落實情況務必在11月上旬報送審計廳。